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股指

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星宇股份年報

公告日期:2016/3/15           下載公告

2015 年年度報告
公司代碼:601799 公司簡稱:星宇股份
常州星宇車燈股份有限公司
2015 年年度報告
重要提示
一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 天衡會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
四、 公司負責人周曉萍、主管會計工作負責人周曉萍及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)陳文斌
聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
根據(jù)天衡會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天衡審字(2016)00359號《常州星宇車燈股
份有限公司2015年度財務報表審計報告》,母公司2015年度實現(xiàn)凈利潤290,844,308.75元。根據(jù)
《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定,按當年度稅后利潤的10%提取法定盈余公積金29,084,430.88
元,加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤426,721,812.64元,扣除2015年發(fā)放2014年度股東現(xiàn)金紅利
186,927,000.00元,期末可供股東分配的利潤為501,554,690.51元。
經(jīng)公司第三屆董事會第二十二次會議審議,提出2015年度利潤分配預案為:以總股本23,965
萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.20元(含稅),合計派發(fā)172,548,000.00元,剩余
329,006,690.51元未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
六、 前瞻性陳述的風險聲明
本報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述,不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)性承諾,
敬請投資者注意投資風險。
七、 是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁5那闆r?

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2015 年年度報告
九、 重大風險提示

十、 其他

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目錄
第一節(jié) 釋義..................................................................................................................................... 4
第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 5
第三節(jié) 公司業(yè)務概要..................................................................................................................... 8
第四節(jié) 管理層討論與分析........................................................................................................... 10
第五節(jié) 重要事項........................................................................................................................... 20
第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 33
第七節(jié) 優(yōu)先股相關情況............................................................................................................... 36
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 37
第九節(jié) 公司治理........................................................................................................................... 42
第十節(jié) 公司債券相關情況........................................................................................................... 43
第十一節(jié) 財務報告........................................................................................................................... 44
第十二節(jié) 備查文件目錄................................................................................................................. 114
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第一節(jié) 釋義
一、 釋義
在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:
常用詞語釋義
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
公司法 指 《中華人民共和國公司法》
證券法 指 《中華人民共和國證券法》
《公司章程》 指 《常州星宇車燈股份有限公司章程》
公司、本公司、母公司、星宇股份 指 常州星宇車燈股份有限公司
常州帕特隆 指 常州帕特隆汽車安全系統(tǒng)有限公司,公司控股子公司
常州常瑞 指 常州常瑞汽車銷售服務有限公司,公司控股子公司
佛山星宇 指 佛山星宇車燈有限公司,公司控股子公司
吉林星宇 指 吉林省星宇車燈有限公司,公司控股子公司
香港星宇 指 星宇車燈(香港)有限公司,公司控股子公司
歐洲星宇 指 星宇車燈(歐洲)有限公司,公司控股子公司
星宇投資 指 常州星宇投資管理有限公司,公司股東之一
I&T GmbH 指 Innovation-Technology GmbH,香港星宇控股子公司
一汽大眾 指 一汽-大眾汽車有限公司
一汽豐田 指 天津一汽豐田汽車有限公司
一汽轎車 指 一汽轎車股份有限公司
上汽大眾 指 上汽大眾汽車有限公司
奇瑞汽車 指 奇瑞汽車股份有限公司
一汽吉林 指 一汽吉林汽車有限公司
報告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
公司股權激勵計劃、激勵計劃 指 公司 2011 年限制性股票激勵計劃
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第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 常州星宇車燈股份有限公司
公司的中文簡稱 星宇股份
公司的外文名稱 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd
公司的外文名稱縮寫 Xingyu Co.,Ltd
公司的法定代表人 周曉萍
二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 俞志明 李文波
聯(lián)系地址 常州市新北區(qū)秦嶺路182號 常州市新北區(qū)秦嶺路182號
電話 0519-85150806 0519-85156063
傳真 0519-85113616 0519-85113616
電子信箱 yuzhiming@xyl.cn liwenbo@xyl.cn
三、 基本情況簡介
公司注冊地址 常州市新北區(qū)漢江路398號
公司注冊地址的郵政編碼
公司辦公地址 常州市新北區(qū)秦嶺路182號
公司辦公地址的郵政編碼
公司網(wǎng)址 www.xyl.cn
電子信箱 xingyu@xyl.cn
四、 信息披露及備置地點
公司選定的信息披露媒體名稱 《上海證券報》、《證券時報》
登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 www.sse.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司董事會辦公室
五、 公司股票簡況
公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼
A股 上海證券交易所 星宇股份
六、 其他相關資料
名稱 天衡會計師事務所(特殊普通合伙)
公司聘請 的會計
辦公地址 南京建鄴區(qū)江東中路 106 號萬達廣場商務樓 B 座 19-20 層
師事務所(境內(nèi))
簽字會計師姓名 田業(yè)陽、朱艷
七、 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
(一) 主要會計數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
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本期比
上年同
主要會計數(shù)據(jù) 2015年 2014年 2013年
期增減
(%)
營業(yè)收入 2,467,518,342.94 2,016,023,652.51 22.40 1,632,303,141.42
歸屬于上市公司股東的
293,484,635.16 272,703,747.13 7.62 217,816,443.02
凈利潤
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈 253,206,795.29 240,756,227.44 5.17 203,005,213.06
利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
199,627,005.91 385,926,433.59 -48.27 222,123,385.85
量凈額
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
31,501,898.93 -369,423,949.70 108.53 -761,770,461.74
量凈額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-170,296,199.73 -274,448,840.89 37.95 32,848,225.53
量凈額
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增減
(%)
歸屬于上市公司股東的
2,094,948,460.18 1,986,196,381.00 5.48 1,888,678,410.86
凈資產(chǎn)
總資產(chǎn) 3,406,802,569.17 3,160,635,114.91 7.79 2,844,537,752.33
期末總股本 239,650,000.00 239,677,300.00 -0.01 239,689,600.00
(二) 主要財務指標
主要財務指標 2015年 2014年 本期比上年同期增減(%) 2013年
基本每股收益(元/股) 1.2246 1.1378 7.63 0.9087
稀釋每股收益(元/股) 1.2246 1.1378 7.63 0.9087
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
1.0565 1.0045 5.18 0.8469
股收益(元/股)
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) 14.39 14.07 增加0.32個百分點 11.90
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平
12.42 12.43 減少0.01個百分點 11.09
均凈資產(chǎn)收益率(%)
報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明
(1)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年度減少 48.27%,主要系經(jīng)營規(guī)模增長,本期支付的現(xiàn)
金增多所致;
(2)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年度增加 108.53%,主要系本期投資理財和委托貸款收回
所致;
(3)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年度增加 37.95%,主要系銀行借款增加所致。
八、 境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東
的凈資產(chǎn)差異情況
□適用 √不適用
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(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈
資產(chǎn)差異情況
□適用 √不適用
(三) 境內(nèi)外會計準則差異的說明:
不適用
九、 2015 年分季度主要財務數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
營業(yè)收入 558,228,183.37 585,774,473.77 563,356,931.14 760,158,754.66
歸屬于上市公司股東
59,963,942.11 75,765,230.67 65,532,005.29 92,223,457.09
的凈利潤
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益 51,133,299.20 70,499,016.44 57,190,105.92 74,384,373.73
后的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-31,470,271.70 59,601,232.18 125,265,381.92 46,230,663.51
流量凈額
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
十、 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 2015 年金額 2014 年金額 2013 年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 -1,106,440.93 -117,628.08 572,113.68
計入當期損益的政府補助,但與
公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符
合國家政策規(guī)定、按照一定標準 19,725,219.27 3,061,926.53 4,079,600.00
定額或定量持續(xù)享受的政府補助
除外
對外委托貸款取得的損益 31,071,802.04 32,881,589.55 14,340,435.43
除上述各項之外的其他營業(yè)外收
-1,129,918.10 2,506,864.34 -1,567,897.69
入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損
-1,060,722.00
益項目
少數(shù)股東權益影響額 -71,287.17 183,379.37 1,863.95
所得稅影響額 -8,211,535.24 -5,507,890.02 -2,614,885.41
合計 40,277,839.87 31,947,519.69 14,811,229.96
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第三節(jié) 公司業(yè)務概要
一、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明
(一)公司主要業(yè)務
公司專注于汽車(主要是乘用車)車燈的研發(fā)、設計、制造和銷售,是我國主要的汽車車燈
總成制造商和設計方案提供商之一,產(chǎn)品主要包括汽車前照燈、后組合燈、霧燈、室內(nèi)燈、轉(zhuǎn)向
燈等,客戶涵蓋一汽-大眾、一汽豐田、上汽大眾、一汽轎車、奇瑞汽車等多家國內(nèi)外主要的汽車
整車制造企業(yè)。公司控股子公司常州常瑞、常州帕特隆和 I&T GmbH 分別從事汽車銷售及維修服務、
三角警示牌生產(chǎn)銷售業(yè)務和柔性扁平電纜生產(chǎn)銷售業(yè)務。
報告期內(nèi),公司主要業(yè)務即車燈業(yè)務未發(fā)生變化。
(二)公司經(jīng)營模式
母公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動主要圍繞車燈配套項目展開。公司首先需要通過整車制造廠商認證和
評審,成為其合格供應商。整車制造商擬開發(fā)新的車型時,公司將參與該車型車燈項目的招投標。
項目競得后,公司與整車制造商簽訂技術開發(fā)協(xié)議,項目正式啟動。項目啟動意味著車燈產(chǎn)品的
設計開發(fā)工作正式開始,通過數(shù)模設計、模具開發(fā)、樣件試制、試驗認可、工裝樣件認可(OTS)、
試生產(chǎn)、生產(chǎn)件批準程序(PPAP)等環(huán)節(jié),最終實現(xiàn)產(chǎn)品的批量生產(chǎn)。在批量生產(chǎn)過程中,車燈
生產(chǎn)和供應將根據(jù)整車制造企業(yè)的生產(chǎn)和銷售情況進行適當調(diào)整。
子公司常州常瑞主要從事汽車的銷售及售后服務;常州帕特隆主要從事三角警示牌研發(fā)、制
造和銷售,產(chǎn)品配套整車制造廠商;I&T GmbH 主要從事柔性扁平電纜的研發(fā)、制造和銷售,產(chǎn)品
二級配套整車制造廠商。
報告期內(nèi),公司主要經(jīng)營模式未發(fā)生變化。
(三)公司業(yè)績驅(qū)動因素
1、外部驅(qū)動因素:整車廠產(chǎn)量。中國汽車市場的發(fā)展對車燈行業(yè)具有重大的影響。公司生產(chǎn)
的汽車燈具主要應用于新車配套,公司主要客戶新車產(chǎn)量的增長是驅(qū)動公司業(yè)績發(fā)展的主要因素。
2、內(nèi)部驅(qū)動因素:公司產(chǎn)能擴大和市場競爭力加強。隨著公司客戶數(shù)量和訂單數(shù)量的增長,
公司適時地進行產(chǎn)能擴張以便滿足客戶市場需求,同時強大的市場競爭力有利于公司開拓更多的
客戶和訂單。
報告期內(nèi),受益于我國乘用車產(chǎn)銷穩(wěn)增長,公司業(yè)績穩(wěn)步提升。
(四)車燈目前行業(yè)情況
公司所屬汽車零部件行業(yè),其周期性基本與汽車行業(yè)周期性同步,而汽車市場受宏觀經(jīng)濟和
國家政策的影響較大。汽車工業(yè)作為我國支柱產(chǎn)業(yè),也在順應經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài),仍處于穩(wěn)定發(fā)
展階段。
公司是中國汽車工業(yè)協(xié)會燈具委員會副理事長單位,具有較好的同步設計開發(fā)能力,市場空
間廣闊。
二、報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明
報告期內(nèi),公司繼續(xù)投資長春“年產(chǎn) 100 萬套車燈項目”和佛山“汽車車燈生產(chǎn)及配套項目”建
設,導致公司“在建工程”由年初的 66,976,765.62 元增加到年末的 94,686,922.11 元,變動比
例為 41.37%;公司無新增股權資產(chǎn),固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)變動比例較小。
其中:境外資產(chǎn) 7,552.05(單位:萬元 幣種:人民幣),占總資產(chǎn)的比例為 2.22%。
公司境外資產(chǎn)主要由星宇香港和歐洲星宇兩家公司構(gòu)成,其中星宇香港總資產(chǎn) 7,245.61 萬元,歐
洲星宇總資產(chǎn) 306.44 萬元。
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2015 年年度報告
三、報告期內(nèi)核心競爭力分析
(一) 值得客戶信賴的合作伙伴
公司始終堅持以一流的質(zhì)量,一流的服務,一流的效率,向客戶提供符合要求的一流的產(chǎn)品,
作為自主品牌車燈代表企業(yè),積累了豐富的客戶資源,并與客戶保持了緊密的合作關系,是國內(nèi)
眾多優(yōu)秀整車企業(yè)信賴的合作伙伴。
(二)完整的車燈同步設計開發(fā)能力
車燈供應商需要參與到整車廠新車型的同步開發(fā),公司目前擁有包括車燈產(chǎn)品設計開發(fā)、電
子設計開發(fā)、工裝專機設計開發(fā)、模具設計開發(fā)、實驗室等完整的自主研發(fā)體系,能夠快速響應
和滿足客戶需求。
(三)嚴格的成本控制體系
隨著國內(nèi)汽車消費的升級和整車廠的競爭日趨激烈,以及成本壓力的加大,公司在研發(fā)、制
造和管理方面的成本優(yōu)勢,有利于公司抓住新車型國產(chǎn)化、車型改款換代的市場機遇,爭取到更
多的項目和進一步開拓新客戶,實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
(四)以人為本的企業(yè)文化
公司一直倡導“愛、感恩、責任”的家文化,堅持以人為本,打造了一支有朝氣,求上進、
肯吃苦的優(yōu)秀本土團隊,高度的企業(yè)文化認可度是公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本。
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第四節(jié) 管理層討論與分析
一、管理層討論與分析
2015 年,中國經(jīng)濟保持 “新常態(tài)”,處于轉(zhuǎn)型升級關口的中國汽車產(chǎn)業(yè),也度過了一個特
點突出、情況復雜、變化多端的一年。面臨復雜多變的外部環(huán)境,公司在董事會的正確領導下,
通過管理層和全體員工的共同努力,克服了諸多不利因素,車燈主業(yè)得到進一步夯實,各項經(jīng)營
指標穩(wěn)步提升。
報告期內(nèi),公司重點推進了以下工作:
1、制定“2016-2020 年”戰(zhàn)略規(guī)劃,明確未來發(fā)展方向
2015 年,正值“十二五”收官之年,也是公司上一輪戰(zhàn)略規(guī)劃實施的最后一年。公司立足現(xiàn)
在,展望未來,通過內(nèi)部自上而下的研討,以及充分聽取外部專家意見,完成了公司“2016-2020
年”戰(zhàn)略規(guī)劃。未來五年,公司將繼續(xù)聚焦汽車行業(yè),堅持以車燈為主業(yè),積極開拓新業(yè)務;打
造民族品牌標桿企業(yè),實現(xiàn)“星宇車燈 照亮世界”的使命。
2、實施客戶升級和產(chǎn)品升級雙驅(qū)動,持續(xù)擴大銷售規(guī)模
公司緊緊圍繞“成為目標客戶首選的合作伙伴”這一市場策略,繼續(xù)開發(fā)優(yōu)質(zhì)新客戶,深化
與重點客戶的合作,贏得主機廠的廣泛認可,先后榮獲了一汽-大眾“2015 年度十佳供應商”、
“核心供應商”稱號、一汽轎車“核心供應商”稱號、優(yōu)秀開發(fā)獎、一汽吉林年度品質(zhì)保證獎等。
3、持續(xù)增強研發(fā)實力,布局前沿技術的研究
公司的長遠發(fā)展以強大的研發(fā)為后盾。一方面,公司做好新項目的研發(fā),確??蛻粜枨?;另
一方面,公司也在積極儲備新技術,加強與客戶的交流和推廣,2015 年,公司技術中心完成內(nèi)部
技術展 2 次,外部技術展 2 次。為了緊跟汽車行業(yè)技術發(fā)展趨勢,提升技術研發(fā)實力,公司于 2015
年底提出“汽車電子和照明研發(fā)中心”項目建設,規(guī)劃了新的研究課題和方向。
4、倡導“愛、感恩、責任”的家文化,推出新一輪激勵約束機制
公司 2011 年推出的限制性股票激勵計劃于 2014 年底圓滿收官,最后一批限制性股票也于
2015 年底解鎖,本輪激勵計劃實現(xiàn)了公司和激勵對象的共贏。為了健全公司對員工長期、有效的
激勵約束機制,實現(xiàn)公司股東與員工利益的一致,為公司股東帶來持續(xù)的回報,公司又制定了三
年的員工持股計劃,并于 2015 年實施了第一期,一千多名員工參與了本期計劃。
5、加強資本運作,促進公司實體發(fā)展
公司誠信經(jīng)營,業(yè)績保持了穩(wěn)定增長,上市之后,也給予了投資者良好的分紅回報。2015 年,
公司先后提出公司債和非公開發(fā)行股票預案,公司將繼續(xù)依托資本市場的力量,加強與資本市場
的互動,服務于公司未來的發(fā)展。
二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi),受益于汽車行業(yè)穩(wěn)定增長,公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好,實現(xiàn)營業(yè)收入 246,751.83
萬元,較上期增長 22.40%,其中車燈主業(yè)業(yè)務收入 216,229.61 萬元,較上期增長 20.80%,汽車
銷售業(yè)務收入 8,890.03 萬元,較上期增長 5.25%,三角警示牌業(yè)務收入 1,044.37 萬元,較上期
下降 9.42%,柔性扁平電纜業(yè)務收入 6,424.21 萬元,較上期增長 124.51%;但受毛利率下降、職
工薪酬及研發(fā)費用增長等因素,公司實現(xiàn)凈利潤 29,348.46 萬元,與上年同期相比增長 7.62%。
同時,公司資產(chǎn)規(guī)模進一步提升,截至報告期末,公司總資產(chǎn) 340,680.26 萬元,較期初增長
7.79%,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 209,494.85 萬元,較期初增長 5.48%。
(一) 主營業(yè)務分析
利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 2,467,518,342.94 2,016,023,652.51 22.40
營業(yè)成本 1,888,726,111.83 1,531,255,564.95 23.34
銷售費用 99,674,424.59 76,417,821.66 30.43
管理費用 189,773,193.52 142,388,259.87 33.28
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2015 年年度報告
財務費用 -1,789,999.22 -4,490,475.79 60.14
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 199,627,005.91 385,926,433.59 -48.27
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31,501,898.93 -369,423,949.70 108.53
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -170,296,199.73 -274,448,840.89 37.95
研發(fā)支出 102,685,432.14 69,463,579.00 47.83
1. 收入和成本分析
報告期內(nèi),公司主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本主要來源于汽車車燈的生產(chǎn)和銷售,未發(fā)生變化,
其中車燈主營業(yè)務收入為 216,229.61 萬元,占總收入的 92.97%,車燈主營業(yè)務成本 164,509.60
萬元,占總成本的 92.48%。
(1). 主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務分行業(yè)情況
營業(yè)收 營業(yè)成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本
(%) 年增減 年增減 年增減(%)
(%) (%)
減少 0.56
車燈 2,162,296,057.13 1,645,096,035.63 23.92 20.80 21.70
個百分點
三角警 增加 4.44
10,443,666.67 8,865,386.52 15.11 -9.42 -13.93
示牌 個百分點
汽車銷
增加 0.50
售及維 88,900,279.97 80,542,443.12 9.40 5.25 4.67
個百分點

柔性扁 減少 0.48
64,242,082.33 44,439,597.40 30.82 124.51 126.09
平電纜 個百分點
主營業(yè)務分地區(qū)情況
營業(yè)收 營業(yè)成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本
(%) 年增減 年增減 增減(%)
(%) (%)
減少 2.74 個百
國內(nèi)-東北 840,492,844.30 660,201,267.57 21.45 4.46 8.23
分點
增加 2.36 個百
國內(nèi)-華北 370,757,643.81 216,358,336.76 41.64 38.01 32.64
分點
減少 3.94 個百
國內(nèi)-華東 598,587,474.17 525,696,366.45 12.18 5.49 10.44
分點
增加 1.33 個百
國內(nèi)-華南 286,637,820.24 216,730,021.98 60.02 60.02 57.26
分點
增加 4.46 個百
國內(nèi)-其他 165,150,721.25 115,515,577.51 30.05 -1.44 -7.35
分點
減少 0.47 個百
國外 64,255,582.33 44,441,892.40 30.84 124.56 126.10
分點
主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明
柔性扁平電纜業(yè)務增長主要系 I&T GmbH 于 2014 年 9 月納入合并范圍,2014 年期間短,2015 年為
一完整年度;
華南、華北地區(qū)業(yè)務收入增長主要系該地區(qū)車燈配套量的增長所致。
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2015 年年度報告
(2). 產(chǎn)銷量情況分析表
生產(chǎn)量比上 銷售量比上 庫存量比上
主要產(chǎn)品 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量
年增減(%) 年增減(%) 年增減(%)
車燈
3,987.49 4,384.27 950.75 7.92 4.17 27.78
(萬只)
三角警示牌
83.82 83.50 13.24 -7.67 -7.62 2.45
(萬只)
柔性扁平電纜
2,993.01 2,995.93 20.20
(萬米)
產(chǎn)銷量情況說明
柔性扁平電纜產(chǎn)銷量未統(tǒng)計主要系 I&T GmbH 于 2014 年 9 月納入合并范圍,期間不同,不作比較。
(3). 成本分析表
單位:萬元
分行業(yè)情況
本期金
上年同
本期占
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