木林森:平安證券股份有限公司關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的核查意見
平安證券股份有限公司
關(guān)于木林森股份有限公司
內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工
作指引》、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定及《關(guān)
于開展“加強中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實”專項活動的通知》(以下簡稱
“《通知》”)的要求,作為木林森股份有限公司(以下簡稱“木林森”或“公
司”) 非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu),平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證
券”或“保薦機構(gòu)”)依據(jù)木林森內(nèi)部控制制度的制定和運行情況,對公司填制
的內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表進行核查并發(fā)表獨立意見,具體情況如下:
一、公司內(nèi)部控制規(guī)則落實情況
木林森根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則,依據(jù)公司實際情況,
認真核查了公司組織機構(gòu)建設(shè)情況、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、內(nèi)部審計部門和審
計委員會工作情況及內(nèi)部控制的檢查和披露情況,并重點對信息披露的內(nèi)部控
制、募集資金管理的內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制、對外擔保的內(nèi)部控制、重
大投資的內(nèi)部控制、對控股子公司的管理等事項進行了核查,根據(jù)核查結(jié)果,木
林森董事會認真填寫了《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。
經(jīng)自查,木林森不存在違背內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查表的事項。
二、保薦機構(gòu)對木林森《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》的核查意見
保薦機構(gòu)通過查閱公司各項資料、各項管理和內(nèi)控制度,與高級管理人員進
行溝通和訪談,現(xiàn)場檢查等方式對木林森內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查工作進行了
核查。經(jīng)核查,平安證券認為:
1、木林森董事會已按照深交所通知的有關(guān)要求完成了公司內(nèi)部控制制度的
制定和運行情況的自查工作,并填寫了《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。
2、木林森董事會填寫的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》客觀反映了公司內(nèi)部
控制制度的制定和運行情況。
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則落實自查表的核查意見》之簽字蓋章頁】
保薦代表人: (簽字)
李竹青
(簽字)
甘 露
平安證券股份有限公司(蓋章)
年 月 日
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公告原文
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