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東旭光電:廣州證券股份有限公司關(guān)于公司2017年定期現(xiàn)場檢查報告

公告日期:2018/3/10           下載公告

廣州證券股份有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
2017年定期現(xiàn)場檢查報告
保薦機構(gòu)名稱: 廣州證券股份有限公司 被保薦公司簡稱:東旭光電
保薦代表人姓名: 石建華 聯(lián)系電話:020-88836999
保薦代表人姓名: 武健 聯(lián)系電話:020-88836999
現(xiàn)場檢查人員姓名:石建華、胡雁
現(xiàn)場檢查對應期間:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
現(xiàn)場檢查時間:2017 年 12 月 7 日至 2018 年 3 月 5 日
一、現(xiàn)場檢查事項 現(xiàn)場檢查意見
(一)公司治理 是 否 不適用
現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查看公司制定修改的三會議事規(guī)則、公
司章程等制度,獲取公司聲明。
1.公司章程和公司治理制度是否完備、合規(guī) √
2.公司章程和三會規(guī)則是否得到有效執(zhí)行 √
3.三會會議記錄是否完整,時間、地點、出席人員及會議內(nèi)容等要

件是否齊備,會議資料是否保存完整
4.三會會議決議是否由出席會議的相關(guān)人員簽名確認 √
5.公司董監(jiān)高是否按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和本所相關(guān)業(yè)務規(guī)則履行職責
6.公司董監(jiān)高如發(fā)生重大變化,是否履行了相應程序和信息披露義


7.公司控股股東或者實際控制人如發(fā)生變化,是否履行了相應程序

和信息披露義務
8.公司人員、資產(chǎn)、財務、機構(gòu)、業(yè)務等方面是否獨立 √
9.公司與控股股東及實際控制人是否不存在同業(yè)競爭 √
(二)內(nèi)部控制
現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查看內(nèi)審部分的工作報告,查看內(nèi)部審
計制度。
1.是否按照相關(guān)規(guī)定建立內(nèi)部審計制度并設立內(nèi)部審計部門 √
2.是否在股票上市后 6 個月內(nèi)建立內(nèi)部審計制度并設立內(nèi)部審計部


3.內(nèi)部審計部門和審計委員會的人員構(gòu)成是否合規(guī) √
4.審計委員會是否至少每季度召開一次會議,審議內(nèi)部審計部門提

交的工作計劃和報告等
5.審計委員會是否至少每季度向董事會報告一次內(nèi)部審計工作進

度、質(zhì)量及發(fā)現(xiàn)的重大問題等
6.內(nèi)部審計部門是否至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次內(nèi)部審計工 √
作計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題等
7.內(nèi)部審計部門是否至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行

一次審計
8.內(nèi)部審計部門是否在每個會計年度結(jié)束前二個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會

提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃
9.內(nèi)部審計部門是否在每個會計年度結(jié)束后二個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會

提交年度內(nèi)部審計工作報告
10.內(nèi)部審計部門是否至少每年向?qū)徲嬑瘑T會提交一次內(nèi)部控制評

價報告
11.從事風險投資、委托理財、套期保值業(yè)務等事項是否建立了完備、

合規(guī)的內(nèi)控制度
(三)信息披露
現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查看公司信息披露公告內(nèi)容和公司投資
者管理制度,察看上市公司的主要生產(chǎn)、經(jīng)營、管理場所。
1.公司已披露的公告與實際情況是否一致 √
2.公司已披露的內(nèi)容是否完整 √
3.公司已披露事項是否未發(fā)生重大變化或者取得重要進展 √
4.是否不存在應予披露而未披露的重大事項 √
5.重大信息的傳遞、披露流程、保密情況等是否符合公司信息披露

管理制度的相關(guān)規(guī)定
6.投資者關(guān)系活動記錄表是否及時在本所互動易網(wǎng)站刊載 √
(四)保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執(zhí)行情況
現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查看公司公告并獲取公司聲明。
1.是否建立了防止控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人直接或者間接

占用上市公司資金或者其他資源的制度
2.控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人是否不存在直接或者間接占用

上市公司資金或者其他資源的情形
3.關(guān)聯(lián)交易的審議程序是否合規(guī)且履行了相應的信息披露義務 √
4.關(guān)聯(lián)交易價格是否公允 √
5.是否不存在關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化的情形 √
6.對外擔保審議程序是否合規(guī)且履行了相應的信息披露義務 √
7.被擔保方是否不存在財務狀況惡化、到期不清償被擔保債務等情


8.被擔保債務到期后如繼續(xù)提供擔保,是否重新履行了相應的審批

程序和披露義務
(五)募集資金使用
現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查看三方監(jiān)管協(xié)議,查看募集資金賬戶
銀行每月出具的資金使用對賬單,實地走訪募集資金使用項目現(xiàn)場。
1.是否在募集資金到位后一個月內(nèi)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議 √
2.募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行 √
3.募集資金是否不存在第三方占用、委托理財?shù)惹樾? √
4.是否不存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流

動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形
5.使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永
久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動資金或者償還銀行貸 √
款的,公司是否未在承諾期間進行風險投資
6.募集資金使用與已披露情況是否一致,項目進度、投資效益是否

與招股說明書等相符
7.募集資金項目實施過程中是否不存在重大風險 √
(六)業(yè)績情況
現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查看公司的財務報表,與公司相關(guān)人員
訪談,獲取公司解釋說明。
1.業(yè)績是否存在大幅波動的情況 √

2.業(yè)績大幅波動是否存在合理解釋 √
3.與同行業(yè)可比公司比較,公司業(yè)績是否不存在明顯異常 √
注①:2017 年 1-9 月,公司的營業(yè)收入為 7,868,645,823.58 元,較上年同期增長 84.64%。
2017 年 1-9 月公司營業(yè)收入較上年同期大幅增長主要系:本期公司高端裝備及技術(shù)服務、光
電顯示業(yè)務銷售收入增加所致。
(七)公司及股東承諾履行情況
現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查看公司即股東的承諾,確認承諾履行
的實際情況。
1.公司是否完全履行了相關(guān)承諾 √
2.公司股東是否完全履行了相關(guān)承諾 √
(八)其他重要事項
現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):察看上市公司的主要生產(chǎn)、經(jīng)營、管理
場所;抽取、查看公司重大合同并核對資金憑證。
1.是否完全執(zhí)行了現(xiàn)金分紅制度,并如實披露 √
2.對外提供財務資助是否合法合規(guī),并如實披露 √
3.大額資金往來是否具有真實的交易背景及合理原因 √
4.重大投資或者重大合同履行過程中是否不存在重大變化或者風險 √
5.公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境是否不存在重大變化或者風險 √
6.前期監(jiān)管機構(gòu)和保薦機構(gòu)發(fā)現(xiàn)公司存在的問題是否已按相關(guān)要求

予以整改
二、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及說明
公司部分前次募集資金投資項目建設進度較預期有所延緩,主要是由于公司管理層綜合考慮市
場環(huán)境和生產(chǎn)經(jīng)營條件變化情況以及項目實際建設實施情況等因素,適當延緩了募集資金投資
項目的投資進度。
(以下無正文)
(本頁無正文,為《廣州證券股份有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
2017 年定期現(xiàn)場檢查報告》之簽字蓋章頁)
保薦代表人:
石建華 武 健
廣州證券股份有限公司
2018 年 3 月 9 日
附件: 公告原文 返回頂部