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可立克:招商證券股份有限公司關于公司2017年度內部控制規(guī)則落實自查表的核查意見

公告日期:2018/3/16           下載公告

招商證券股份有限公司
關于深圳可立克科技股份有限公司 2017 年度內部控制規(guī)則
落實自查表的核查意見
招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”)作為深圳可立
克科技股份有限公司(以下簡稱“可立克”或“公司”)首次公開發(fā)行 A 股股票并在
中小板上市的保薦機構及持續(xù)督導階段的保薦機構,根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)
務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,對可立克《2017 年度內部控制規(guī)則落實自查表》進
行審慎核查,本著獨立判斷的原則,發(fā)表如下意見:
一、公司內控規(guī)則落實情況
可立克對照深圳證券交易所有關內部控制的相關規(guī)則,依據(jù)公司的實際情況,
認真核查了公司組織機構建設情況、內部控制制度建設情況、內部審計部門和審
計委員會工作情況,并重點對信息披露的內部控制、內幕交易的內部控制、募集
資金管理的內部控制、關聯(lián)交易的內部控制、對外擔保的內部控制、重大投資的
內部控制等事項進行了自查。根據(jù)自查結果,公司填寫了《2017 年度內部控制
規(guī)則落實自查表》。
二、保薦機構核查意見
保薦機構通過查閱公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會會
議的相關資料、查閱公司章程、三會議事規(guī)則、其他相關內部控制制度以及各項
業(yè)務和管理規(guī)章制度、查看內部審計部門的工作底稿、報告及其他相關資料、與
公司董事、監(jiān)事、高管人員以及財務部、內部審計部等部門進行溝通等方式,結
合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所上市公司保
薦工作指引》等有關規(guī)定,對可立克填寫的《內部控制規(guī)則落實自查表》進行了
逐項核查。
經(jīng)核查,保薦機構認為:可立克之《2017 年度內部控制規(guī)則落實自查表》
系嚴格按照深圳證券交易所的要求填寫,真實、準確、完整地反映了公司對深圳
證券交易所有關內部控制的相關規(guī)則的落實情況。保薦機構對該自查表無異議。
(此頁無正文,為《招商證券股份有限公司關于深圳可立克科技股份有限公
司 2017 年度內部控制規(guī)則落實自查表的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人簽名:
吳宏興
梁戰(zhàn)果
招商證券股份有限公司
2018 年 3 月 15 日
附件: 公告原文 返回頂部