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廈門信達:監(jiān)事會意見書

公告日期:2018/4/28           下載公告

廈門信達股份有限公司
監(jiān)事會意見書
一、對公司二〇一七年年度報告及二〇一八年第一季度報告的意

經(jīng)審核,監(jiān)事會認為董事會編制和審議廈門信達股份有限公司二
〇一七年年度報告及二〇一八年第一季度報告的程序符合法律、行政
法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市
公司報告期內經(jīng)營管理和財務狀況等事項,不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
二、對公司內部控制評價報告的意見
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定要求,
監(jiān)事會對公司內部控制評價發(fā)表意見如下:
1、公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定,遵循內
部控制的基本原則,按照自身的實際情況建立了較為完善的內部控制
制度體系并得到有效執(zhí)行,保證了公司業(yè)務活動的規(guī)范運作,保護了
公司資產(chǎn)的安全和完整。
2、公司內部控制組織機構完整,內部審計部門及人員配備齊全
到位,保證了公司內部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
3、公司聘請北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司內
部控制體系的建立、執(zhí)行情況進行審計。北京興華會計師事務所(特
殊普通合伙)出具了標準無保留意見的二〇一七年度審計報告。
4、二〇一七年度,公司未有違反《上市公司規(guī)范運作指引》及
公司內部控制制度的情形發(fā)生。
綜上所述,監(jiān)事會認為,公司內部控制評價報告客觀、真實地反
映了公司內部控制的建設和運行情況。
三、對關于會計政策變更的意見
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理
變更,符合相關規(guī)定及公司實際情況,其決策程序符合有關法律法規(guī)
和《公司章程》等規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會
同意本次會計政策變更。
四、對公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度計提資產(chǎn)減值準
備的意見
公司按照企業(yè)會計準則和有關規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備,符合公司
的實際情況,計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。董事會就
該事項的決策程序合法。同意本次《公司二〇一七年度及二〇一八年
第一季度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
五、對公司二〇一七年第四季度及二〇一八年第一季度核銷部分
資產(chǎn)的意見
公司按照企業(yè)會計準則和有關規(guī)定核銷部分資產(chǎn),公司此次核銷
的相關資產(chǎn)因交易對方無可供執(zhí)行財產(chǎn)等原因,具有明顯特征表明確
實無法收回。本次核銷不影響公司二〇一七年度利潤總額,影響公司
二〇一八年第一季度利潤總額-9,000.00元。我們認為公司核銷部分
資產(chǎn)符合企業(yè)會計準則相關規(guī)定。董事會就該事項的決策程序合法。
同意本次《公司二〇一七年第四季度及二〇一八年第一季度核銷部分
資產(chǎn)的議案》。
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年四月二十六日
附件: 公告原文 返回頂部