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惠倫晶體:2016年第三季度報告全文

公告日期:2016/10/28           下載公告

廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年第三季度報告全文
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2016 年第三季度報告
2016-046
2016 年 10 月
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年第三季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資
料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準
確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責(zé)人趙積清、主管會計工作負責(zé)人趙積清及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主
管人員)王軍聲明:保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年第三季度報告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)(元) 882,665,151.88 862,160,577.13 2.38%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
654,785,971.36 650,928,514.38 0.59%
(元)
本報告期比上年同期 年初至報告期末比上
本報告期 年初至報告期末
增減 年同期增減
營業(yè)總收入(元) 89,374,907.92 -17.60% 263,197,902.87 -13.85%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
3,107,745.48 -73.92% 15,636,650.98 -55.42%
(元)
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
2,946,690.59 -75.13% 13,608,768.59 -60.99%
常性損益的凈利潤(元)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-- -- 40,458,534.15 55.85%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.02 -71.43% 0.09 -62.50%
稀釋每股收益(元/股) 0.02 -71.43% 0.09 -62.50%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.48% -1.38% 2.40% -4.52%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分) -3,302.96 處置舊資產(chǎn)
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)
2,017,779.68 計入當期損益的政府補助
一標準定額或定量享受的政府補助除外)
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 371,267.27 銀行理財產(chǎn)品投資收益
減:所得稅影響額 357,861.60
合計 2,027,882.39 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
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公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、重大風(fēng)險提示
1、經(jīng)營業(yè)績波動的風(fēng)險
報告期內(nèi),公司營業(yè)收入與凈利潤均同比下降,呈現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績波動較大的態(tài)勢。近些年,全球經(jīng)濟普
遍處于下行趨勢,復(fù)蘇總體乏力,世界經(jīng)濟金融運行中的不確定性和不穩(wěn)定性因素增多,導(dǎo)致智能手機、
平板電腦等公司產(chǎn)品主要下游應(yīng)用領(lǐng)域增速放緩,另外,以物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等為代表的新市場需求的
培育及開拓亦受到不利影響,使得公司小型化產(chǎn)品優(yōu)勢未能得到較好發(fā)揮。若未來較長時間內(nèi)全球經(jīng)濟無
法進入新一輪上升通道,或公司未能準確把握市場需求熱點切換,或者新市場開拓周期較長,都將會對公
司經(jīng)營業(yè)績造成較大沖擊。對此,公司將加大市場研究團隊建設(shè),強化宏觀環(huán)境、市場需求、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政
策與趨勢的相關(guān)研究,提升趨勢研判能力。
2、產(chǎn)品價格下降的風(fēng)險
公司的主要產(chǎn)品壓電石英晶體諧振器是電子信息化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品中的頻率控制與選擇核心元件,在國民經(jīng)
濟各個領(lǐng)域如通訊電子、汽車電子、消費電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、家用電器、航天與軍用產(chǎn)品和安
防產(chǎn)品智能化等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。隨著技術(shù)水平及生產(chǎn)效率的提高,下游行業(yè)產(chǎn)品的價格有下降趨勢,
導(dǎo)致了電子元器件產(chǎn)品的價格下降,對公司的毛利率水平和盈利能力有一定的不利影響。隨著公司市場競
爭的逐步激烈,如果公司產(chǎn)品價格出現(xiàn)急劇的大幅下降,銷售規(guī)模不能持續(xù)擴張,公司存在凈利潤大幅下
滑的風(fēng)險。公司將緊密跟蹤國際先進技術(shù)發(fā)展水平,及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷推出附加值較高的新產(chǎn)品,
抵消價格下降帶來的不利影響。
3、主營業(yè)務(wù)單一的風(fēng)險
公司主要產(chǎn)品為壓電石英晶體諧振器,其中以SMD石英晶體諧振器為主。目前公司主營業(yè)務(wù)較為單一,
未來公司仍將其作為公司主要的收入和利潤來源。若未來行業(yè)中更多廠商介入生產(chǎn)SMD產(chǎn)品,或現(xiàn)有廠商
擴大SMD產(chǎn)品的產(chǎn)能,將可能使SMD產(chǎn)品因競爭加劇導(dǎo)致收益水平下降,對公司未來生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況
產(chǎn)生不利影響。公司已開始著手諸如振蕩器等器件產(chǎn)品的研制,豐富公司產(chǎn)品種類,打造新的利潤增長點。
4、主要原材料由國外供應(yīng)商壟斷的風(fēng)險
目前,壓電石英晶體產(chǎn)業(yè)的基座的供應(yīng)集中于日本的三大廠商,為京瓷( Kyocera) 、住金( NSSED)
和日本特殊陶瓷公司( NTK),市場格局為寡頭競爭型,其中京瓷占比約70%,國內(nèi)僅有少量廠家可批量
生產(chǎn)基座。報告期內(nèi),公司采購三大日本供應(yīng)商所生產(chǎn)基座的金額占公司基座采購總金額的比例仍在90%
以上,集中度較高。若未來日本原材料供應(yīng)商的經(jīng)營情況、銷售政策等發(fā)生變化,公司的主要原材料采購
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情況可能會受到較大的影響。通過迅速擴大規(guī)模提升行業(yè)地位及交易談判話語權(quán)是公司緩解該風(fēng)險的主要
途徑之一。
5、匯率風(fēng)險
公司受匯率的影響主要體現(xiàn)在產(chǎn)品銷售和原材料及生產(chǎn)設(shè)備的采購兩個方面。一方面,公司的產(chǎn)品出
口比重較高,且以美元為主要結(jié)算貨幣,若人民幣兌美元持續(xù)升值,將對產(chǎn)品出口造成不利影響。另一方
面,公司的原材料及生產(chǎn)設(shè)備主要從國外進口,進口原材料和設(shè)備主要以日元和美元結(jié)算,如果人民幣兌
美元或兌日元貶值,公司以美元或日元進口原材料及設(shè)備的成本將上升。另外,公司還可能遭受出口收入
兌換成人民幣時的匯兌損失。公司將加強財務(wù)管理,研判匯率走勢,通過本外幣貨幣性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及充
分利用基本的套期保值工具進行匯率風(fēng)險的管理。
6、持續(xù)保持先進技術(shù)的風(fēng)險
目前,公司依靠先進的技術(shù)水平,能夠生產(chǎn)附加值較高的小型化SMD諧振器,在激烈的競爭之中保持
較高的盈利水平。若公司的研發(fā)方向與市場需求不符,或研發(fā)人員發(fā)生較大流失,或研發(fā)進度不能快速與
市場先進水平接軌,公司可能失去技術(shù)領(lǐng)先的地位,導(dǎo)致銷售收入和利潤水平的下降,影響公司的經(jīng)營業(yè)
績。公司將加強市場調(diào)研工作,擴大研發(fā)投入,深化產(chǎn)學(xué)研合作,提升持續(xù)創(chuàng)新能力。
7、公司快速發(fā)展引發(fā)的管理風(fēng)險
伴隨著公司的迅速發(fā)展,經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系日趨復(fù)雜。隨
著募集資金投資項目的建成,將給現(xiàn)有管理能力帶來一定的挑戰(zhàn),如果公司管理層不能及時提升管理水平,
公司的經(jīng)營也將受到不利的影響。公司已通過各種途徑加大相關(guān)人員在經(jīng)營管理方面的培訓(xùn)力度,并不斷
完善公司相關(guān)管理制度。
三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位:股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 19,289
股股東總數(shù)(如有)
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
新疆惠倫股權(quán)投
境內(nèi)非國有法
資合伙企業(yè)(有限 38.25% 64,359,042 64,359,042 質(zhì)押 5,600,000

合伙)
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世錦國際有限公
境外法人 10.50% 17,667,188 8,833,594

臺灣晶技股份有
境外法人 6.00% 10,095,536 8,076,429
限公司
香港通盈投資有
境外法人 5.63% 9,477,185 9,477,185
限公司
POP LASER
INTERNATIONA 境外法人 4.49% 7,557,478
L CO.,LIMITED
廣東通盈創(chuàng)業(yè)投 境內(nèi)非國有法
4.18% 7,041,636 7,041,636
資有限公司 人
陳俊嶺 境內(nèi)自然人 0.89% 1,500,000 1,500,000
李欣 境內(nèi)自然人 0.69% 1,166,600
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 0.66% 1,110,300
理有限責(zé)任公司
銀河金匯證券資
管-民生銀行-
其他 0.66% 1,104,400
銀河嘉匯 5 號集
合資產(chǎn)管理計劃
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
世錦國際有限公司 8,833,594 人民幣普通股 8,833,594
POP LASER INTERNATIONAL
7,557,478 人民幣普通股 7,557,478
CO.,LIMITED
臺灣晶技股份有限公司 2,019,107 人民幣普通股 2,019,107
李欣 1,166,600 人民幣普通股 1,166,600
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1,110,300 人民幣普通股 1,110,300
銀河金匯證券資管-民生銀行-
1,104,400 人民幣普通股 1,104,400
銀河嘉匯 5 號集合資產(chǎn)管理計劃
四川信托有限公司-睿進 5 號證券
582,500 人民幣普通股 582,500
投資集合資金信托計劃
中國光大銀行股份有限公司-光
557,900 人民幣普通股 557,900
大保德信量化核心證券投資基金
趙洪斌 525,600 人民幣普通股 525,600
華夏人壽保險股份有限公司-萬
371,200 人民幣普通股 371,200
能產(chǎn)品
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 前 10 大股東中,陳俊嶺是廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司的主要股東、執(zhí)行董事兼總裁;
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說明 香港通盈投資有限公司與廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司為一致行動人;香港通盈投資有限
公司的主要股東 CHEN Roger 與廣東通盈創(chuàng)業(yè)投資有限公司的主要股東陳俊嶺為兄弟關(guān)
系。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 公司股東李欣通過融資融券信用賬戶持有 1,166,600 股;公司股東趙洪斌通過普通證券
(如有) 賬戶持有 455,300 股,通過融資融券信用賬戶持有 70,300 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報告期主要財務(wù)報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產(chǎn)負債表項目重大變動情況及原因
1、報告期末,貨幣資金賬面價值為15,791. 90萬元,較年初賬面價值增加143.09%,主要為銀行理財產(chǎn)
品到期,收回本金所致。
2、報告期末,應(yīng)收票據(jù)賬面價值為56.98萬元,較年初賬面價值增加139.74%,主要為收到客戶的銀行
承兌匯票增加所致。
3、報告期末,預(yù)付賬款賬面價值為1,142.30萬元,較年初賬面價值增加205.31%,主要為預(yù)付原材料
及配件款項增加所致。
4、報告期末,應(yīng)收利息賬面價值為0萬元,較年初賬面價值減少100%,主要為收回銀行理財產(chǎn)品利息
所致。
5、報告期末,其他應(yīng)收款賬面價值為96.17萬元,較年初賬面價值增加142.97%,主要為員工借款用于
備用金所致。
6、報告期末,其他流動資產(chǎn)賬面價值為1,371.95萬元,較年初賬面價值減少91.15%,主要為銀行理財
產(chǎn)品到期,收回本金所致。
7、報告期末,在建工程賬面價值為7,488.31萬元,較年初賬面價值增加292.99%,主要為購置的待安
裝設(shè)備增加所致。
8、報告期末,應(yīng)交稅費賬面價值為139.68萬元,較年初賬面價值減少40.12%,主要為支付了應(yīng)交企業(yè)
所得稅所致。
9、報告期末,其他應(yīng)付款賬面價值為1,256.07萬元,較年初賬面價值增加920.15%,主要為設(shè)備購置
增加所致。
10、報告期末,一年到期的非流動負債賬面價值為212.86萬元,較年初賬面價值減少73.66%,主要為
一年內(nèi)到期的銀行借款到期還款所致。
11、報告期末,長期借款賬面價值為1,493.52萬元,較年初賬面價值減少30.24%,主要為部分長期借
款到期還款所致。
二、損益表項目重大變動情況及原因
1、2016年前三季度,營業(yè)稅金及附加為62.30萬元,較上年同期減少60.87%,主要為增值稅進項稅抵
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扣增加所致。
2、2016年前三季度,資產(chǎn)減值損失為-32.48萬元,較上年同期減少137.96%,主要為應(yīng)收款項減少,
壞賬準備轉(zhuǎn)回所致。
3、2016年前三季度,營業(yè)外收入為201.97萬元,較上年同期增加773.74%,主要為收到的政府補助與
獎勵款增加所致。
4、2016年前三季度,所得稅費用為30.72萬元,較上年同期減少91.25%,主要為營業(yè)收入與利潤總額
下降所致。
三、現(xiàn)金流量表重大變動情況及原因
1、2016年前三季度,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4,045.89萬元,較上年同期增加55.85%,主要為
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出較上年同期減少所致。
2、2016年前三季度,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,416.79萬元,較上年同期增加198.46%,主要
為銀行理財產(chǎn)品投資到期,收回投資本金所致。
3、2016年前三季度,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8,194.58萬元,較上年同期減少141.52%,主要
為上年同期實現(xiàn)首次公開發(fā)行募集資金所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報告期內(nèi),公司營業(yè)收入與利潤均有較大幅度的下降,主要系全球經(jīng)濟普遍處于下行趨勢,復(fù)蘇總
體乏力,市場不景氣等因素所致。近兩年,智能手機、平板電腦等公司產(chǎn)品主要下游應(yīng)用領(lǐng)域增速放緩,
以物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等為代表的新市場需求的培育及開拓亦受到不利影響,使得公司 SMD2520、
SMD2016、SMD1612等高毛利的小型化產(chǎn)品優(yōu)勢未能得到較好發(fā)揮。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團隊或關(guān)鍵技術(shù)人員(非董事、監(jiān)事、高級管理人員)等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
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□ 適用 √ 不適用
報告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
2016年前三季度,本公司前五大供應(yīng)商無重大變化,不存在向單一供應(yīng)商采購金額超過采購總額的50%
的情形,前五大供應(yīng)商的變動不會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。具體情況如下:
序號 供應(yīng)商名稱 采購額(元) 占同期采購總額比例
1 供應(yīng)商1 51,202,412.19 32.44%
2 供應(yīng)商2 37,470,275.64 23.74%
3 供應(yīng)商3 10,300,172.77 6.53%
4 供應(yīng)商4 7,362,189.69 4.66%
5 供應(yīng)商5 5,301,732.07 3.36%
合計 111,636,782.36 70.74%
報告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
2016年前三季度,本公司前五大客戶無重大變化,不存在依賴單一客戶的情形,前五大客戶的變動不
會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。具體情況如下:
序號 客戶名稱 銷售額(元) 占同期銷售總額比例
1 客戶1 27,698,554.69 10.52%
2 客戶2 24,287,907.69 9.23%
3 客戶3 22,060,116.94 8.38%
4 客戶4 18,983,139.59 7.21%
5 客戶5 16,561,225.28 6.29%
合計 109,590,944.19 41.64%
年度經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
2016年前三季度,在國際市場呈現(xiàn)疲軟的大環(huán)境下,公司管理層緊緊圍繞年初制定的工作計劃,依然
以表面貼裝式壓電石英晶體元器件系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主,加大研發(fā)力度開發(fā)表面貼裝石英晶
體SMD1612、SMD1210型號及其他型號的各類型產(chǎn)品,努力開拓國際及國內(nèi)市場,以滿足市場需求為目標,
以技術(shù)開發(fā)為保障,加強成本精細化管理,做好新產(chǎn)品開發(fā)的儲備,以應(yīng)對未來市場需求。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
詳見“第二節(jié)、公司基本情況”之“二、重大風(fēng)險提示”部分。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年第三季度報告全文
第四節(jié) 重要事項
一、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期
內(nèi)履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾來源 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市之日起三十六個月內(nèi),我公司將不轉(zhuǎn)讓或
者委托他人管理我公司直接或者間接持有
的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也
新疆惠倫股權(quán)
股份限售承 不由發(fā)行人回購我公司直接或者間接持有 2015 年 05 2018 年 05
投資合伙企業(yè) 正常履行
諾 的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。公 月 15 日 月 15 日
(有限合伙)
司上市后 6 個月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個交
易日的收盤價均低于發(fā)行價,或者上市后 6
個月期末收盤價低于發(fā)行價,持有公司股票
的鎖定期限自動延長至少 6 個月。
自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市之日起三十六個月內(nèi),本人將不轉(zhuǎn)讓或者
趙積清;韓巧
股份限售承 委托他人管理本人直接或者間接持有的發(fā) 2015 年 05 2018 年 05
云;王軍;邢越; 正常履行
諾 行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由 月 15 日 月 15 日
張金榮
發(fā)行人回購本人直接或者間接持有的發(fā)行
人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
首次公開發(fā)
行或再融資 公司上市后三年內(nèi),公司股票連續(xù) 20 個交
時所作承諾 易日的收盤價低于最近一期末經(jīng)審計的每
股凈資產(chǎn)時,則應(yīng)啟動穩(wěn)定股價措施(增持
股份)。增持義務(wù)觸發(fā)次日起的 10 個交易日
內(nèi),發(fā)行人控股股東制定增持方案,通知發(fā)
行人,發(fā)布增持方案公告??毓晒蓶|在增持
公告后的 30 個交易日內(nèi)履行增持義務(wù)。控
股股東增持公司股份,每次增持金額不超過
新疆惠倫股權(quán)
穩(wěn)定股價承 人民幣 600 萬元、比例不低于公司總股本的 2015 年 05 2018 年 05
投資合伙企業(yè) 正常履行
諾 1%,且增持后公司社會公眾股比例滿足上 月 15 日 月 15 日
(有限合伙)
市條件有關(guān)要求。當滿足下述條件之一時,
控股股東本次增持義務(wù)完成或解除,并在兩
個交易日內(nèi)公告增持情況報告書。(1)實際
增持比例達到增持方案規(guī)定的目標增持比
例時;(2)增持方案實施日后連續(xù) 20 個交
易日加權(quán)平均股價達到最近一期每股凈資
產(chǎn)的 105%以上時;(3)若繼續(xù)增持將導(dǎo)致
公司社會公眾股比例不滿足上市條件規(guī)定
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年第三季度報告全文
時。相關(guān)期間公司如有派息、送股、資本公
積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項,上述
\"最近一期末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)\"將相應(yīng)
進行調(diào)整。若控股股東未履行上述關(guān)于增持
的承諾,控股股東將向投資者公開道歉;未
履行上述承諾的控股股東將不參與發(fā)行人
當年的現(xiàn)金分紅,應(yīng)得的現(xiàn)金紅利歸發(fā)行人
所有。
本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持
的,在不違反發(fā)行人實際控制人趙積清、監(jiān)
事張金榮、高級管理人員韓巧云、高級管理
人員邢越、高級管理人員王軍已作出的相關(guān)
承諾前提下,減持的股份數(shù)量不超過發(fā)行人
上市之日登記在本公司名下股份總數(shù)的
20%(若公司股票有派息、送股、資本公積
新疆惠倫股權(quán) 金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的,減持數(shù)量
股份減持承 2015 年 05 2020 年 05
投資合伙企業(yè) 作相應(yīng)調(diào)整),且股票減持不影響實際控制 正常履行
諾 月 15 日 月 15 日
(有限合伙) 人對惠倫晶體的控制權(quán);本公司所持股票在
鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的,將提前 5 個交易
日向公司提交減持原因、減持數(shù)量、減持方
式、未來減持計劃、減持對公司治理結(jié)構(gòu)及
持續(xù)經(jīng)營影響的說明,并由公司在減持前 3
個交易日予以公告;本公司所持股票在鎖定
期滿后兩年內(nèi)減持的,其減持價格不低于發(fā)
行價。
在不違反發(fā)行人董事蔣為犖已作出的相關(guān)
承諾前提下,本公司所持發(fā)行人股份在鎖定
期滿后的 12 個月內(nèi),累計減持股份比例不
超過本公司屆時所持股份總數(shù)的 50%,本公
司在所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后的 24 個
月內(nèi),累計減持股份不超過屆時所持股份總
世錦國際有限 股份減持承 2015 年 05 2018 年 05
數(shù)的 100%;本公司所持股票在鎖定期滿后 正常履行
公司 諾 月 15 日 月 15 日
兩年內(nèi)減持的,將提前 5 個交易日向公司提
交減持原因、減持數(shù)量、減持方式、未來減
持計劃、減持對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營影
響的說明,并由公司在減持前 3 個交易日予
以公告;本公司所持股票在鎖定期滿后兩年
內(nèi)減持的,其減持價格不低于發(fā)行價。
本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi),減持
POP LASER
的股份數(shù)量不超過發(fā)行人上市之日登記在
INTERNATION 股份減持承 2015 年 05 2018 年 05
本公司名下股份總數(shù)的 100%(若公司股票 正常履行
AL 諾 月 15 日 月 15 日
有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、
CO.,LIMITED
除息事項的,減持數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整);本公
廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2016 年第三季度報告全文
司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的,將
提前 5 個交易日向公司提交減持原因、減持
數(shù)量、減持方式、未來減持計劃、減持對公
司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營影響的說明,并由公
司在減持前 3 個交易日予以公告;本公司所
持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的,其減持
價格不低于發(fā)行價。
本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi),減持
的股份數(shù)量不超過發(fā)行人上市之日登記在
本公司名下股份總數(shù)的 20%(若公司股票有
派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、
除息事項的,減持數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整);本公
臺灣晶技股份 股份減持承 司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的,將 2015 年 05 2018 年 05
正常履行
有限公司 諾 提前 5 個交易日向公司提交減持原因、減持 月 15 日 月 15 日
數(shù)量、減持方式、未來減持計劃、減持對公
司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營影響的說明,并由公
司在減持前 3 個交易日予以公告;本公司所
持股票
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