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瑞豐光電:關于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構的公告

公告日期:2021/4/27          
證券代碼:300241 證券簡稱:瑞豐光電 公告編號:2021-019
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021
年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擬續(xù)聘會計師事務所情況
鑒于致同會計師事務所(特殊普通合伙)在過去幾年擔任公司審計機構期間
勤勉職責,恪守盡責,遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則實施審計工作,出具的
審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況及經(jīng)營成果,公允合理地發(fā)表了獨
立審計意見,較好地履行了雙方合同所規(guī)定的責任和義務。從公司審計工作持續(xù)
性和完整性角度考慮,公司擬繼續(xù)聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公
司 2021 年度審計機構,聘期一年。2021 年度審計費用不超過 95 萬元人民幣(包
括對全部全資子公司和控股子公司的審計費用、公司內部控制鑒證費用及募集資
金專項報告)。
二、擬聘任會計師事務所事項的基本信息
(一)機構信息
致同會計師事務所(特殊普通合伙)前身是北京市財政局于 1981 年成立的
北京會計師事務所,1998 年 6 月脫鉤改制并與京都會計師事務所合并,2011 年
經(jīng)北京市財政局批準轉制為特殊普通合伙,2012 年更名為致同會計師事務所(特
殊普通合伙)。
致同會計師事務所(特殊普通合伙)首席合伙人為李惠琦,注冊地址為北京
市朝陽區(qū)建國門外大街 22 號賽特廣場 5 層。
致同所致同會計師事務所(特殊普通合伙)已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)
證書(證書序號:NO 0014469),是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)務資格和首批
獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格,以及首批取得金融審計資格的會計師事
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務所之一,首批獲得財政部、證監(jiān)會頒發(fā)的內地事務所從事 H 股企業(yè)審計業(yè)務資
格,并在美國 PCAOB 注冊。致同所致同會計師事務所(特殊普通合伙)過去二十
多年一直從事證券服務業(yè)務。
致同所致同會計師事務所(特殊普通合伙)已購買職業(yè)保險,累計賠償限額
5.4 億元,能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
致同所致同會計師事務所(特殊普通合伙)是致同國際(Grant Thornton)
的中國成員所。
(二)人員信息。
截至 2020 年末,致同所從業(yè)人員超過五千人,其中合伙人 202 名,注冊會
計師 1,267 名,簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過 400 人。
擬簽字項目合伙人:趙娟娟,2007 年成為注冊會計師,2008 年開始從事上
市公司審計,2012 年開始在本所執(zhí)業(yè),近三年簽署上市公司審計報告超過 10 份。
擬簽字注冊會計師:李婷,2015 年成為注冊會計師,2017 年開始從事上市
公司審計,2017 年開始在本所執(zhí)業(yè),近三年簽署的上市公司審計報告 1 份。
項目質量控制復核人:李力,2005 年成為注冊會計師,2006 年開始從事上
市公司審計,2005 年開始在本所執(zhí)業(yè),近三年簽署的上市公司審計報告 2 份,
復核上市公司審計報告 5 份。
(三)業(yè)務信息。
致同所 2019 年度業(yè)務收入 19.90 億元,其中審計業(yè)務收入 14.89 億元,證
券業(yè)務收入 3.11 億元。2019 年度上市公司審計客戶 194 家,主要行業(yè)包括制造
業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸、
倉儲和郵政業(yè),收費總額 2.58 億元;2019 年年審掛牌公司審計收費 3,727.84
萬元;本公司同行業(yè)上市公司審計客戶 26 家。
(四)執(zhí)業(yè)信息。
致同所致同會計師事務所(特殊普通合伙)及其從業(yè)人員不存在違反《中國
注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
趙娟娟(擬簽字項目合伙人)從事證券服務業(yè)務 13 年,李婷(擬簽字注冊
會計師)從事證券服務業(yè)務 4 年,具備相應專業(yè)勝任能力。
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根據(jù)致同所致同會計師事務所(特殊普通合伙)質量控制政策和程序,李力
擬擔任項目質量控制復核人。李力從事證券服務業(yè)務 15 年,負責審計和復核的
上市公司超過 10 家,具備相應專業(yè)勝任能力。
(五)誠信記錄。
致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施
4 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處分 1 次。13 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到
刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 5 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處
分 1 次。
擬簽字項目合伙人趙娟娟、擬簽字注冊會計師李婷最近三年未受(收)到刑
事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。
三、續(xù)聘會計師事務所履行的審議程序
(一)審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會審議通過了關于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合
伙)為公司 2021 年度審計機構的議案。經(jīng)審查,審計委員會認為致同會計師事
務所(特殊普通合伙)具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗。2020 年度,在執(zhí)業(yè)
過程中,致同會計師事務所(特殊普通合伙)能夠堅持獨立審計原則,客觀、公
正、公允地反映公司財務狀況、經(jīng)營成果,切實履行了審計機構應盡的職責,具
備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力,較好地完成了 2020 年度報
告的審計工作。審計委員會提議續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司
2021 年度的審計機構,聘期一年。
(二)董事會意見
董事會認為,致同會計師事務所(特殊普通合伙)在擔任公司 2020 年度審
計機構期間,嚴格遵循相關法律法規(guī)的要求,勤勉盡責,遵照獨立、客觀、公正
的執(zhí)業(yè)準則,完成了公司 2020 年的審計工作,為公司出具的審計報告客觀、公
正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。同意繼續(xù)聘請致同會計師事務所(特殊
普通合伙)為公司 2021 年度審計機構,聘期一年。
(三)監(jiān)事會意見
經(jīng)核查,監(jiān)事會認為致同會計師事務所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度
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審計工作中遵照獨立執(zhí)業(yè)準則,履行職責,客觀、公正地完成了公司審計工作,
同意續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度審計機構。
(四)獨立董事意見
獨立董事事前審核了公司本次聘用 2021 年度審計機構的相關事項,對該事
項進行了事前認可,同意將其提交公司第四屆董事會第十二次會議審議,并在董
事會審議《關于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度審計
機構的議案》時發(fā)表了如下獨立意見:
我們認真審議了董事會提交的《關于續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)
為公司 2021 年度審計機構的議案》,認為致同會計師事務所(特殊普通合伙)在
擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計的過程中,堅持以公允、
客觀的態(tài)度進行獨立審計,很好地履行其作為審計機構的責任與義務,因此,我
們同意繼續(xù)聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度的審計機
構,并同意將該議案提交公司 2020 年度股東大會審議。
四、報備文件
1、第四屆董事會第十二次會議決議;
2、第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議;
3、審計委員會履職的證明文件;
4、關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見;
5、擬聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照,主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息
和聯(lián)系方式,擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系
方式。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2021 年 4 月 27 日
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