廈門信達(dá):監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的意見
廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會
對公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的意見
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于做好上
市公司2016年年度報(bào)告工作的通知》的有關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會對公司
內(nèi)部控制評價(jià)發(fā)表意見如下:
1、公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,遵循內(nèi)
部控制的基本原則,按照自身的實(shí)際情況,已建立了較為完善的內(nèi)部
控制制度體系并得到了有效執(zhí)行,保證了公司業(yè)務(wù)活動的規(guī)范有序進(jìn)
行,保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。
2、公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全
到位,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
3、公司聘請北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司內(nèi)
部控制體系的建立、執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特
殊普通合伙)出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的2016年度審計(jì)報(bào)告。
4、2016年度,公司未有違反《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司
內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。
綜上所述,監(jiān)事會認(rèn)為,公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告全面、真實(shí),反
映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行情況。
廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月24日
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