廈門信達:監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制評價報告的意見
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
對公司內(nèi)部控制評價報告的意見
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運作指引》、《關于做好上
市公司2016年年度報告工作的通知》的有關規(guī)定,公司監(jiān)事會對公司
內(nèi)部控制評價發(fā)表意見如下:
1、公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定,遵循內(nèi)
部控制的基本原則,按照自身的實際情況,已建立了較為完善的內(nèi)部
控制制度體系并得到了有效執(zhí)行,保證了公司業(yè)務活動的規(guī)范有序進
行,保護了公司資產(chǎn)的安全和完整。
2、公司內(nèi)部控制組織機構完整,內(nèi)部審計部門及人員配備齊全
到位,保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
3、公司聘請北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司內(nèi)
部控制體系的建立、執(zhí)行情況進行審計。北京興華會計師事務所(特
殊普通合伙)出具了標準無保留意見的2016年度審計報告。
4、2016年度,公司未有違反《上市公司規(guī)范運作指引》及公司
內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。
綜上所述,監(jiān)事會認為,公司內(nèi)部控制評價報告全面、真實,反
映了公司內(nèi)部控制的建設和運行情況。
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月24日
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